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前財務經理被指偷稅詐騙?迴應:正核查!企業內部控制這樣做才行

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【本文章為早前訊息,現有最新進展】

據澎湃新聞的訊息:海航現代物流被指“前高管偷稅詐騙和出軌多人”。

前幾日,一條微博實名舉報信引起了大家的注意,原文是海航集團的前財務經理史某的髮妻舉報史某涉嫌偷稅、詐騙、出軌的情況。

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回覆宣告:

公司已關注到此事,海航現代物流已開始進行內部核查,“若發現與職務相關的違法違規行為,我司將依法追究其相關責任”。

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犯法必究,身居要職行為必須合法!

根據舉報和公告我們可以看出,史某曾擔任過財務部主管、財務部經理等要職。

要知道這個職位在企業中已經算是管理層了。這幾年利用職務之便行私人之事的,或是貪汙受賄的也都不在少數。

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不過以目前的情況來看,我們並不能確定事件的真實性,我們只有等待企業自己內部核查了。所以今天我們不談他到底有沒有違法,我們談談一個企業該如何避免這樣的情況。

如何防止身居高位的人犯法?

在企業中,其實是有一些方法來避免個人或一些人利用手中權力來偷稅漏稅或是做一些違法的事情的。當權力過於集中、或是制度有明顯的缺漏,那就很容易造成這樣的情況。

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一般來說企業都會有自己的內部管理、控制的辦法;比如像

《企業內部規範》《企業內部控制管理辦法》《企業內部財務控制辦法》《內部財務稽核制度》

之類的檔案等等

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就拿《企業內部規範》來說,如何施行內部控制?

(一)

想要保證企業正常地運轉,企業自身就需要一個良好的機制和制度。內部控制機制是指企業內部依託層層的組織架構來控制和制約不同層級之間的一個防範機制;內部控制制度指的是規定出來的面對具體問題的操作或計算方法。

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(二)

對企業來說想要保證內部規範能夠完好地執行下去,就要確保權責統一、部門之間能夠互相監督、崗位制度健全且完整才行。

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(三)

企業內部控制包含了多個方面,像環境控制、資金管理控制、會計系統控制等等。

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(四)

資金管理控制可以保證資金營運的安全性、只有走過流程、經過批准才行

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(五)

內部審計控制也是一個很重要的方法,企業可從內部審計開始,也可以從外面找專業的審計機構來進行核查。內部審計就是為了核對財務的情況,確保財務處理沒有問題。

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以上就是給大家分享的具體內容,篇幅有限、先整理這麼多,希望能有幫到大家。

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